Faktúra č. DFB/19/0078

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0078
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál, výroba kľúčov
  • Dátum doručenia: 01.04.2019
  • Celková hodnota: 150,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 04/01/2019
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
04/01/2019 Objednávame si u Vás výrobu kľúčov a údržbársky tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Daniela Semančíková 40870529 0,00 € 09.01.2019 22.01.2021 Objednávka
04/01/2019 Objednávame si u Vás výrobu kľúčov a údržbársky tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Daniela Semančíková 40870529 0,00 € 10.01.2020 25.01.2020 Objednávka
Tlačiť