Faktúra č. DFB/19/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 06.03.2019
  • Celková hodnota: 465,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 05/03/2019
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
05/03/2019 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 0,00 € 05.03.2019 13.03.2019 Objednávka
Tlačiť