Faktúra č. DFB/19/0028

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0028
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 05.02.2019
  • Celková hodnota: 307,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 03/01/2019
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
03/01/2019 Ojednávame si u Vás papiernícky a kancelársky tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 EPoS SB Sabinov 17085861 0,00 € 09.01.2019 22.01.2021 Objednávka
Tlačiť