Faktúra č. DFB/19/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 110,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 11/01/2019
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11/01/2019 Objednávame si u Vás propagačný materiál pre potreby školy podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 VLADIMÍR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 0,00 € 25.01.2019 19.03.2019 Objednávka
Tlačiť