Faktúra č. DFB/18/0335

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0335
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 03.12.2018
  • Celková hodnota: 176,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 10/11/2018
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
10/11/2018 Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 MASTAF s.r.o. 36504068 0,00 € 08.11.2018 22.11.2018 Objednávka
Tlačiť