Faktúra č. DFB/18/0327

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0327
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 29.11.2018
  • Celková hodnota: 39,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 09/11/2018
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
09/11/2018 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 GLAstav 46109056 0,00 € 08.11.2018 22.11.2018 Objednávka
Tlačiť