DFB/25/0033 |
obedy žiaci 01/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
765,60 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0034 |
držiak na dataprojektor |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. |
31726607 |
|
59,04 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0003 |
činnosť zváračskej školy 01/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
553,50 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0002 |
technické plyny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
91,13 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0031 |
zemný plyn 01/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
14 999,46 € |
07.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0032 |
háčiky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Jakub Minár Forward Fitness |
47848049 |
|
71,43 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0030 |
poplatok za súťaž matematický klokan |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Talentída, n.o. |
45738777 |
|
100,00 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0028 |
VÚC NET DSL 01/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0029 |
pevná linka 01/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,12 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0026 |
vodné, stočné |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
974,27 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0027 |
opravná faktúra - vodné, stočné |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
281,05 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0024 |
členský príspevok SANET 2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0023 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
103,68 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0019 |
vyk. bezp. požiarnej ochrany I. pol. 2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Peter Tomčo-BPaPO |
46302654 |
|
500,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0025 |
čin. pod., org. a ekon. poradcov 02/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0020 |
mobilné hovory 01/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
89,36 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0021 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 813,49 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0022 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Pil Stav,s.r.o. |
36478962 |
|
452,98 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0018 |
zemný plyn 02/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0017 |
rýchloupínacia matica |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
80,60 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0015 |
prenájom stavebných strojov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Apezu s.r.o. |
51544156 |
|
100,00 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0016 |
rám na svetlá |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
100,22 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0014 |
tlačiareň, tonery |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Magic print s.r.o. |
36617661 |
|
1 097,16 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0013 |
členský príspevok na rok 2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora. |
30842654 |
|
250,00 € |
29.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0012 |
preprava osôb 01/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
123,00 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0011 |
zemný plyn 01/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
23.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0010 |
pílový pás na kov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PILANA Metal s.r.o. |
25328956 |
|
62,07 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0009 |
časopis AUTOMAGAZÍN+PROFI AUTO |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mediaprint-Kapa |
35792281 |
|
42,46 € |
17.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0462 |
elektrina 12/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 073,26 € |
15.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0463 |
zemný plyn 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
-3,25 € |
15.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |