DFP/21/0017 |
polievková terina |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
OXYGENIC s.r.o. |
28938593 |
|
236,00 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0320 |
indukčný ohrev |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
622,00 € |
18.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0319 |
servisná prehliadka úpravne vody |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
TONA Martin, s.r.o. |
45684642 |
|
530,40 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0318 |
webinár - finančná gramotnosť |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mladý podnikavec |
42388651 |
|
12,00 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0317 |
externá napaľovačka, projektor, stropný držiak, |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ALZA.cz |
27082440 |
|
709,35 € |
15.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0316 |
tovar do dielne |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MEGAKUPA s.r.o. |
50410351 |
|
907,00 € |
11.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0306 |
predplatné časopis AUTOMAGAZÍN+PROFI AUTO |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mediaprint-Kapa |
35792281 |
|
27,40 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0305 |
skúšačka, autoskúšačka |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. |
43880533 |
|
51,05 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0312 |
kovové dekorácie |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mgr. Drahomír Trsťan |
43265529 |
|
168,30 € |
10.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0308 |
telefónne hovory 10/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,52 € |
10.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0307 |
VÚC NET DSL 10/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0311 |
oprava ústredného kúrenia |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PLYNMAX s.r.o. |
47568097 |
|
4 962,00 € |
10.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0310 |
internet 11/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
127,92 € |
10.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0313 |
zemný plyn 10/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 388,42 € |
10.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0309 |
tovar do kuchyne |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
196,87 € |
10.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0315 |
učebnice |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
133,10 € |
10.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0314 |
učebnice |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
36418404 |
|
29,97 € |
10.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0303 |
učebnice |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
638,95 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0304 |
učebnice |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
LiberaTerra, s.r.o. |
35927097 |
|
68,00 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0299 |
časopis TRUCKER |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mediaprint-Kapa |
35792281 |
|
33,00 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0301 |
nástenka, kokrová tabuľa |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ALEMAT. cz, spol.s.r.o. |
28159233 |
|
156,80 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0300 |
učebné pomôcky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Wisdom Charts, s.r.o. |
36705047 |
|
486,91 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0302 |
učebné pomôcky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
53231414 |
|
251,12 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0298 |
oprava riadiaceho systému v kotolni |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
1 249,08 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0293 |
tester na meranie tlaku paliva |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
89,00 € |
05.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0292 |
pieskovací box |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
1 219,00 € |
05.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0296 |
školské a učitelské stoličky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DORTUN, s.r.o. |
35962437 |
|
1 585,74 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0294 |
zemiaky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach |
00200522 |
|
38,50 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0297 |
|
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Anna Birošová AB |
34506331 |
|
228,43 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |
DFB/21/0290 |
obedy žiaci 10/2021 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
813,00 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
poverený vedením školy |
Faktúra |