DFB/24/0126 |
tonery |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Magic print s.r.o. |
36617661 |
|
308,39 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0125 |
počítačová sieť SANET II.Q. 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0124 |
podložky pod myš |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mgr. Peter Moško |
41284933 |
|
30,00 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0009 |
činnosť zváračkej školy 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
7,20 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0119 |
učebnica informačnej bezpečnosti SET |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu |
42309794 |
|
26,40 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0118 |
internet 05/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
120,00 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0120 |
obedy žiaci 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
842,40 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0122 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
173,80 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0123 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
53,34 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0116 |
VÚC NET DSL 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0117 |
pevná linka 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,06 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0115 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 681,48 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0100 |
certifikát pre doménu |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NETSAT Sabinov |
36508632 |
|
405,00 € |
23.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0113 |
hák, závesy, vrecia |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
22,72 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0112 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
157,34 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0111 |
mobilné hovory 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
87,43 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
11/04/2024 |
Objednávame si u Vás učebnicu podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu |
42309794 |
|
26,40 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0121 |
elektrina 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 643,72 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
10/04/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
22,72 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0109 |
zemný plyn 05/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |