DFB/23/0358 |
zemný plyn 12/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
26 809,95 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0030 |
zemný plyn 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
18 975,68 € |
09.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0058 |
zemný plyn 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
11 066,28 € |
11.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0079 |
zemný plyn 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
9 743,59 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0114 |
zemný plyn 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
6 034,52 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
08/02/2024 |
Objednávame si u Vás služby spojené s lyžiarskym výcvikom v stredisku SKI LYSÁ a na horskej chate Šport v Drienici v termíne od 19.2.2024 do 23.2.2024 pre 43 žiakov. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPORTxLysa s.r.o. |
52705153 |
|
6 002,50 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0056 |
lyžiarsky kurz - skipasy, strava, doprava |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPORTxLysa s.r.o. |
52705153 |
|
6 002,50 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
01/Deb/2024 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre debarierizáciu SOŠ polytechnickej ako organizačnej zložky Spojenej školy,SNP 16,Sabinov, kód výzvy - 06I01-20-V01
|
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
mArchus, s.r.o. |
36499081 |
|
5 040,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFK/24/0001 |
projektová dokumentácia pre debarierizáciu |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
mArchus, s.r.o. |
36499081 |
|
5 040,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0359 |
elektrina 12/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
4 723,15 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0105 |
vodné, stočné |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
3 349,78 € |
26.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0095 |
záhradný domček - Apidomček |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MÔJALTÁNOK, s. r. o. |
53149599 |
|
3 325,00 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0009 |
vodné, stočné |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
2 920,43 € |
22.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0102 |
včelárske potreby - Apidomček |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ERAS s.r.o. |
50550730 |
|
2 729,96 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
06/API/2023 - 01 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ERAS s.r.o. |
50550730 |
|
2 729,96 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0115 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 681,48 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0073 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 448,81 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0033 |
elektrina 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 267,28 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0001 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 210,33 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0021 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 181,25 € |
05.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |