Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0358 zemný plyn 12/2023 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 26 809,95 € 12.01.2024 12.01.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0030 zemný plyn 01/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 18 975,68 € 09.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0058 zemný plyn 02/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 11 066,28 € 11.03.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0079 zemný plyn 03/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 9 743,59 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0114 zemný plyn 04/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 6 034,52 € 09.05.2024 10.05.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
08/02/2024 Objednávame si u Vás služby spojené s lyžiarskym výcvikom v stredisku SKI LYSÁ a na horskej chate Šport v Drienici v termíne od 19.2.2024 do 23.2.2024 pre 43 žiakov. Spojená škola, Sabinov 42383153 SPORTxLysa s.r.o. 52705153 6 002,50 € 16.02.2024 15.03.2024 Objednávka
DFB/24/0056 lyžiarsky kurz - skipasy, strava, doprava Spojená škola, Sabinov 42383153 SPORTxLysa s.r.o. 52705153 6 002,50 € 08.03.2024 09.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
01/Deb/2024 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre debarierizáciu SOŠ polytechnickej ako organizačnej zložky Spojenej školy,SNP 16,Sabinov, kód výzvy - 06I01-20-V01 Spojená škola, Sabinov 42383153 mArchus, s.r.o. 36499081 5 040,00 € 25.01.2024 07.03.2024 Objednávka
DFK/24/0001 projektová dokumentácia pre debarierizáciu Spojená škola, Sabinov 42383153 mArchus, s.r.o. 36499081 5 040,00 € 04.03.2024 09.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0359 elektrina 12/2023 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 4 723,15 € 15.01.2024 25.01.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0105 vodné, stočné Spojená škola, Sabinov 42383153 Vychodosl.vodár.spoločnosť 36570460 3 349,78 € 26.04.2024 01.05.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0095 záhradný domček - Apidomček Spojená škola, Sabinov 42383153 MÔJALTÁNOK, s. r. o. 53149599 3 325,00 € 18.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0009 vodné, stočné Spojená škola, Sabinov 42383153 Vychodosl.vodár.spoločnosť 36570460 2 920,43 € 22.01.2024 09.02.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0102 včelárske potreby - Apidomček Spojená škola, Sabinov 42383153 ERAS s.r.o. 50550730 2 729,96 € 24.04.2024 01.05.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
06/API/2023 - 01 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 ERAS s.r.o. 50550730 2 729,96 € 19.04.2024 03.05.2024 Objednávka
DFB/24/0115 stravné karty Spojená škola, Sabinov 42383153 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 681,48 € 09.05.2024 17.05.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0073 stravné karty Spojená škola, Sabinov 42383153 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 448,81 € 03.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0033 elektrina 01/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 2 267,28 € 15.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0001 stravné karty Spojená škola, Sabinov 42383153 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 210,33 € 03.01.2024 25.01.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0021 stravné karty Spojená škola, Sabinov 42383153 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 181,25 € 05.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »