DFB/23/0355 |
virtuálna knižnica 12/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
18,84 € |
02.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0001 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 210,33 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0002 |
mobilné hovory |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
87,18 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0003 |
zverejňovanie na rok 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
32,27 € |
04.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0004 |
iSPIN za rok 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0001 |
členský príspevok na rok 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
02/01/2024 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase ÚVV a ÚVTOS Sabinov - Spojená škola, SNP 16 a späť v mesiaci január 2024. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
240,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0005 |
činnosť podnik., organiz. a ekon. poradcov 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0006 |
Magma I.Q. 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0357 |
pevná linka 12/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,78 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0356 |
VÚC NET DSL 12/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0007 |
internet 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
120,00 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0358 |
zemný plyn 12/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
26 809,95 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0008 |
servisné práce iSPIN I.Q. 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0024 |
činnosť zváračskej školy 12/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
36,00 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0359 |
elektrina 12/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
4 723,15 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0360 |
preplatok zemný plyn 2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
-245,48 € |
15.01.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
01/01/2024 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa vlastného výberu |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MAXPEL |
47200529 |
|
22,61 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
03/01/2024 |
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
21,24 € |
19.01.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0009 |
vodné, stočné |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
2 920,43 € |
22.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |