04/05/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
62,30 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0106 |
zemný plyn 05/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0107 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 665,07 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0105 |
svietidlá |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
50,65 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0104 |
nábytok do salónika |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Michal Gargalovič |
50982435 |
|
3 075,00 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
16/04/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
102,10 € |
29.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0101 |
preprava osôb 04/2025 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
300,00 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0103 |
umývadlová drezová batéria |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. |
47130253 |
|
85,99 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0102 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
1 505,40 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0100 |
údržba kopírovacích strojov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
707,62 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0098 |
inteligentný mikrofón s pultom |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MK hlas, s. r. o. |
45352305 |
|
398,95 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0099 |
autolekárnička, trojuholník, oleje |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DEGRO,s.r.o. |
46924337 |
|
70,60 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2025/4/3 |
Nájomná zmluva |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Lukáš Lánik - cirkus LÁNIK, |
08736456 |
Nájmy a prenájmy |
420,00 € |
25.04.2025 |
01.05.2025 |
18.05.2025 |
30.04.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
11/04/2025 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame inteligentný mikrofón s pultom na ovládanie zariadenia ROZaNA. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MK hlas, s. r. o. |
45352305 |
|
398,95 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
12/04/2025 |
Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho stroja :
1 x Konica Minolta Bizhub c227 - farebná
a 1 x Konica Minolta Bizhub 227 čierno-biela |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
707,62 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
13/04/2025 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
50,65 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
14/04/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. |
47130253 |
|
85,99 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
15/04/2025 |
Na základe výsledkov verejného obstarávania si objednávame u Vás čistiace prostriedky na kalendárny rok 2025 v celkovej výške 5100,32 Eur s DPH. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
5 100,32 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0095 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
41,99 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0097 |
vodné, stočné |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
3 602,09 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |