Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
07/02/2025 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 31726607 59,04 € 10.02.2025 20.02.2025 Objednávka
06/02/2025 Objednávame si u Vás údržbársky tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 STAV - MAJO , s.r.o. 36506541 163,81 € 10.02.2025 26.02.2025 Objednávka
DFP/25/0002 technické plyny Spojená škola, Sabinov 42383153 Linde Gas s. r. o. 31373861 91,13 € 10.02.2025 28.02.2025 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
05/02/2025 Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 GLAstav 46109056 65,53 € 10.02.2025 04.03.2025 Objednávka
DFB/25/0031 zemný plyn 01/2025 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 14 999,46 € 07.02.2025 08.02.2025 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/25/0032 háčiky Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Jakub Minár Forward Fitness 47848049 71,43 € 07.02.2025 27.02.2025 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
04/02/2025 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Jakub Minár Forward Fitness 47848049 71,43 € 06.02.2025 20.02.2025 Objednávka
DFB/25/0030 poplatok za súťaž matematický klokan Spojená škola, Sabinov 42383153 Talentída, n.o. 45738777 100,00 € 06.02.2025 27.02.2025 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/25/0028 VÚC NET DSL 01/2025 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 60,27 € 06.02.2025 27.02.2025 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/25/0029 pevná linka 01/2025 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 57,12 € 06.02.2025 27.02.2025 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
03/02/2025 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu : fréza R5,0 D10 2z štvrťová HSSo8 = 3 ks valčekový medzný kaliber D 13 H7 obojstranný = 1 ks výstružník D13 H7strojný HSSE-E DIN 212 = 1 ks výstružník D13 H7 strojný MK11 HSS-E DIN 208-B =1 ks kalibrové Spojená škola, Sabinov 42383153 COMMERC SERVICE spol. s. r. o. 31659551 231,86 € 05.02.2025 20.02.2025 Objednávka
DFB/25/0026 vodné, stočné Spojená škola, Sabinov 42383153 Vychodosl.vodár.spoločnosť 36570460 974,27 € 05.02.2025 27.02.2025 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/25/0027 opravná faktúra - vodné, stočné Spojená škola, Sabinov 42383153 Vychodosl.vodár.spoločnosť 36570460 281,05 € 05.02.2025 27.02.2025 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/25/0024 členský príspevok SANET 2025 Spojená škola, Sabinov 42383153 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 04.02.2025 11.02.2025 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/25/0023 údržbársky materiál Spojená škola, Sabinov 42383153 Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. 52968022 103,68 € 03.02.2025 11.02.2025 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/25/0019 vyk. bezp. požiarnej ochrany I. pol. 2025 Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Peter Tomčo-BPaPO 46302654 500,00 € 03.02.2025 11.02.2025 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/25/0025 čin. pod., org. a ekon. poradcov 02/2025 Spojená škola, Sabinov 42383153 SN real, s.r.o. 36653497 50,00 € 03.02.2025 11.02.2025 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/25/0020 mobilné hovory 01/2025 Spojená škola, Sabinov 42383153 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 89,36 € 03.02.2025 11.02.2025 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/25/0021 stravné karty Spojená škola, Sabinov 42383153 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 813,49 € 03.02.2025 11.02.2025 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/25/0022 údržbársky materiál Spojená škola, Sabinov 42383153 Pil Stav,s.r.o. 36478962 452,98 € 03.02.2025 11.02.2025 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »