DFB/23/0133 |
mobilné hovory 6/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
87,18 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0138 |
činnosť podnik., organiz. a ekon. poradcov 7/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0134 |
elektroinštalačný tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
104,10 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0130 |
virtuálna knižnica 6/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
18,84 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0131 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
69,64 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0137 |
obedy žiaci 6/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
729,60 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0135 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
179,86 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0129 |
zemný plyn 7/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
25,00 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0136 |
vodárenský materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
TerMo, s.r.o. |
46989099 |
|
30,79 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
01/07/2023 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
52,43 € |
01.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0122 |
list bianco |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
367,80 € |
30.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0123 |
systémová podpora MAGMA II.Q. 2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0126 |
fotografická virtuálna prehliadka školy |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Tomáš Kočík |
43922848 |
|
380,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0128 |
virtuálna knižnica 5/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
18,84 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0127 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
75,90 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0124 |
predplatné - PORADCA 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PORADCA |
36371271 |
|
98,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0125 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
52,52 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
13/06/2023 |
Objednávame si u Vás tlačivá podľa vlastného výberu - triedný výkaz pre stredné školy v počte 20 ks. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
21,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
11/06/2023 |
Objenávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
53,00 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0121 |
príspevok za informácie zberu odpadov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Nezisková ogranizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |