06/02/2024 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase ÚVV a ÚVTOS Sabinov - Spojená škola, SNP 16 a späť v mesiaci Február. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
240,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
02/02/2024 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
146,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0021 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 181,25 € |
05.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0024 |
obedy žiaci 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
712,80 € |
05.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0023 |
činnosť podnik., organiz. a ekon. poradcov 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0022 |
mobilné hovory 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
87,18 € |
05.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0026 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
65,22 € |
06.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0025 |
oprava elektromotora |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
KOTVA |
34815147 |
|
199,75 € |
06.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0027 |
predplatné časopisov matematiky a fyziky 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
31929389 |
|
14,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0004 |
činnosť zváračskej školy 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
86,40 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0029 |
VÚC NET DSL 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0028 |
pevná linka 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,34 € |
08.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0030 |
zemný plyn 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
18 975,68 € |
09.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
04/02/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu uvedené v prílohe. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
550,44 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
05/02/2024 |
Objednávame si u Vás tovar : |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
804,00 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
07/02/2024 |
Objednávame si u Vás vypožičanie lyžiarskej výstroje |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ALIMED s.r.o. |
36800481 |
|
320,00 € |
12.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Objednávka |
03/02/2024 |
Objednávame si u Vás tovar uvedený v prílohe |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
94,74 € |
12.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0031 |
kancelársky a papiernicky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
24,12 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0032 |
internet 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
120,00 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0033 |
elektrina 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 267,28 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |