Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0030 zemný plyn 01/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 18 975,68 € 09.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0360 preplatok zemný plyn 2023 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 -245,48 € 15.01.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0060 elektrina 02/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 2 053,72 € 14.03.2024 15.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0042 zemný plyn 03/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 3,00 € 04.03.2024 09.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0079 zemný plyn 03/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 9 743,59 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0087 elektrina 03/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 1 982,62 € 12.04.2024 13.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0058 zemný plyn 02/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 11 066,28 € 11.03.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0068 zemný plyn 04/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 3,00 € 02.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0109 zemný plyn 05/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 3,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0114 zemný plyn 04/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 6 034,52 € 09.05.2024 10.05.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0121 elektrina 04/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 SPP Bratislava 35815256 1 643,72 € 14.05.2024 15.05.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
01/API/2023 - 1 Objednávame si u Vás tovar uvedený v prílohe. Spojená škola, Sabinov 42383153 STAV - MAJO , s.r.o. 36506541 72,00 € 30.01.2024 17.02.2024 Objednávka
DFB/24/0020 Api domček - geotextilia Spojená škola, Sabinov 42383153 STAV - MAJO , s.r.o. 36506541 72,00 € 01.02.2024 13.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0099 obrubník, betón - Apidomček Spojená škola, Sabinov 42383153 STAV - MAJO , s.r.o. 36506541 559,68 € 22.04.2024 25.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
01/API/2023 - 02 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 STAV - MAJO , s.r.o. 36506541 559,68 € 25.03.2024 25.04.2024 Objednávka
DFB/24/0016 matematický klokan Spojená škola, Sabinov 42383153 Talentída, n.o. 45738777 85,00 € 31.01.2024 09.02.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0002 nábytok Spojená škola, Sabinov 42383153 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 275,08 € 24.01.2024 25.01.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
2024/4/1 Poistná zmluva - úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle č. 78901411 Spojená škola, Sabinov 42383153 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 135,00 € 10.04.2024 12.04.2024 16.11.2027 11.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Zmluva
DFB/24/0001 stravné karty Spojená škola, Sabinov 42383153 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 210,33 € 03.01.2024 25.01.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0021 stravné karty Spojená škola, Sabinov 42383153 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 181,25 € 05.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »