DFB/24/0030 |
zemný plyn 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
18 975,68 € |
09.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0360 |
preplatok zemný plyn 2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
-245,48 € |
15.01.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0060 |
elektrina 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 053,72 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0042 |
zemný plyn 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0079 |
zemný plyn 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
9 743,59 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0087 |
elektrina 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 982,62 € |
12.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0058 |
zemný plyn 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
11 066,28 € |
11.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0068 |
zemný plyn 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0109 |
zemný plyn 05/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0114 |
zemný plyn 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
6 034,52 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0121 |
elektrina 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 643,72 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
01/API/2023 - 1 |
Objednávame si u Vás tovar uvedený v prílohe. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
72,00 € |
30.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0020 |
Api domček - geotextilia |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
72,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0099 |
obrubník, betón - Apidomček |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
559,68 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
01/API/2023 - 02 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
559,68 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0016 |
matematický klokan |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Talentída, n.o. |
45738777 |
|
85,00 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0002 |
nábytok |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
275,08 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2024/4/1 |
Poistná zmluva - úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle č. 78901411 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
135,00 € |
10.04.2024 |
12.04.2024 |
16.11.2027 |
11.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/24/0001 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 210,33 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0021 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 181,25 € |
05.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |