Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
04/04/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 SABTRADE s.r.o. 36456373 25,74 € 10.04.2024 23.04.2024 Objednávka
DFB/24/0085 údržbársky materiál Spojená škola, Sabinov 42383153 SABTRADE s.r.o. 36456373 25,74 € 10.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
01/04/2024/SF Objednávame si u Vás catering pre 46 osôb - "Deň učiteľov". Spojená škola, Sabinov 42383153 SENAL s. r. o. 55597645 552,00 € 01.04.2024 18.04.2024 Objednávka
DFS/24/0001 catering - obed "Deň učiteľov" Spojená škola, Sabinov 42383153 SENAL s. r. o. 55597645 552,00 € 11.04.2024 25.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0076 porada riaditeľov 04. - 05. 04. 2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 05.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0092 pracovné stretnutie ekonómov 15. - 16. 4. 2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 16.04.2024 25.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0024 obedy žiaci 01/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 36158089 712,80 € 05.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0046 obedy žiaci 02/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 36158089 705,60 € 05.03.2024 09.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0078 obedy žiaci 03/2023 Spojená škola, Sabinov 42383153 Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 36158089 652,80 € 08.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0357 pevná linka 12/2023 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 44,78 € 10.01.2024 25.01.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0356 VÚC NET DSL 12/2023 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.01.2024 25.01.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0029 VÚC NET DSL 01/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0028 pevná linka 01/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 43,34 € 08.02.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0053 VÚC NET DSL 02/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 07.03.2024 09.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0054 pevná linka 02/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 45,34 € 07.03.2024 09.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0080 pevná linka 03/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 44,66 € 09.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0081 VÚC NET DSL 03/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.04.2024 24.04.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0116 VÚC NET DSL 04/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.05.2024 17.05.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0117 pevná linka 04/2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovak Telekom 35763469 44,06 € 09.05.2024 17.05.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0013 členský príspevok na rok 2024 Spojená škola, Sabinov 42383153 Slovenská obchodná a priemyselná komora. 30842654 250,00 € 29.01.2024 12.03.2024 Ing. Ondrejkovič Miloš riaditeľ školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »