04/04/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SABTRADE s.r.o. |
36456373 |
|
25,74 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0085 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SABTRADE s.r.o. |
36456373 |
|
25,74 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
01/04/2024/SF |
Objednávame si u Vás catering pre 46 osôb - "Deň učiteľov". |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SENAL s. r. o. |
55597645 |
|
552,00 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFS/24/0001 |
catering - obed "Deň učiteľov" |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SENAL s. r. o. |
55597645 |
|
552,00 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0076 |
porada riaditeľov 04. - 05. 04. 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0092 |
pracovné stretnutie ekonómov 15. - 16. 4. 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0024 |
obedy žiaci 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
712,80 € |
05.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0046 |
obedy žiaci 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
705,60 € |
05.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0078 |
obedy žiaci 03/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
652,80 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0357 |
pevná linka 12/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,78 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0356 |
VÚC NET DSL 12/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0029 |
VÚC NET DSL 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0028 |
pevná linka 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,34 € |
08.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0053 |
VÚC NET DSL 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0054 |
pevná linka 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,34 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0080 |
pevná linka 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,66 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0081 |
VÚC NET DSL 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0116 |
VÚC NET DSL 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0117 |
pevná linka 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,06 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0013 |
členský príspevok na rok 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora. |
30842654 |
|
250,00 € |
29.01.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |