Objednávka č. OB/19/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: RNDr. Eva Kurnátová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: OB/19/0138
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni - 15 ks
  • Dátum vyhotovenia: 23.11.2019
  • Celková hodnota: 428,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF/19/0265 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 428,40 € 29.11.2019 20.12.2019 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
Tlačiť