Faktúra č. DFS/24/0008

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/24/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: TESCO STORES SR, a.s., - tesco poukážky
  • Dátum doručenia: 04.12.2024
  • Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/0165
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/0165 Objednávame si u Vás TESCO poukážky v počte 30 ks v hodnote 10 € a 20 ks v hodnote 20 €. pre zamestnancov školy. Spojená škola 42 077 150 TESCO STORES SR, a.s., 31321828 1 000,00 € 03.12.2024 13.12.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť