Faktúra č. DFS/22/0006

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/22/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: FA TESCO STORES SR, a.s., - tesco poukážky SF
  • Dátum doručenia: 14.12.2022
  • Celková hodnota: 1 050,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0144
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0144 Objednávame si u Vás darčekové Vianočné poukážky 35 ks v hodnote 30,- EUR za kus pre zamestnancov školy. Spojená škola 42 077 150 TESCO STORES SR, a.s., 31321828 1 050,00 € 08.12.2022 16.12.2022 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť