Faktúra č. DFS/19/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: FA BARDTERM, s.r.o. - 12 ks permanentky plaváreň - SF
  • Dátum doručenia: 04.04.2019
  • Celková hodnota: 469,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0022
  • Dátum zverejnenia: 18.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0022 Objednávame si u Vás 5 ks permanentiek po 10 vstupov - plavecký bazén, 10 ks permanentiek po 10 vstupov - wellness Spojená škola 42 077 150 BARDTERM, s.r.o. 36476277 470,00 € 04.03.2019 12.03.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť