Faktúra č. DFPR/26/0001

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFPR/26/0001
  • Popis fakturovaného plnenia: TANČIN Travel s.r.o. - zabezpečenie medzinárod. cestovn. lístkov - Erasmus
  • Dátum doručenia: 13.03.2026
  • Celková hodnota: 1 378,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/26/0137
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/26/0137 Objednávame si u Vás zabezpečenie medzinárodných cetovných lístkov - Regiojet Kysak-Praha 11.4.2026 a Praha-Kysak 26.4.2026 pre žiakov a pedagógov - účastníkov projektu Erasmus+. Spojená škola 42 077 150 TANČIN Travel s. r. o. 52938930 1 378,10 € 05.03.2026 18.03.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť