Faktúra č. DFPR/19/0007

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFPR/19/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 18.03.2019
  • Celková hodnota: 12,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0028
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0028 Objednávame si u Vás obal na zošit A4 13 ks, knihu záznamovú A5 13 ks pre účastníkov projektu Erasmus+ Spojená škola 42 077 150 FEBA PROJEKT s.r.o. 44655975 12,74 € 13.03.2019 19.03.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť