Faktúra č. DFP/25/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: Jozef Folta - Foil - preprava žiakov ZŠ na deň otvorených dverí
  • Dátum doručenia: 03.12.2025
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/25/0123
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/25/0123 Objednávame si u Vás dopravu podľa dohody na Deň otvorených dverí dňa 24.11.2025 - prezentácia autoškoly. Spojená škola 42 077 150 Jozef Folta - Foil 14291738 150,00 € 24.11.2025 06.12.2025 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť