Faktúra č. DFP/25/0106

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0106
  • Popis fakturovaného plnenia: Ing. Michala Šibová - SPOJMA - údržbársky a spojovací materiál
  • Dátum doručenia: 11.11.2025
  • Celková hodnota: 57,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/25/0104
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/25/0104 Objednávame si u Vás údržbársky materiál pre potreby PČ. Spojená škola 42 077 150 Ing. Michala Šibová - SPOJMA 43691145 57,69 € 24.10.2025 12.11.2025 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť