Faktúra č. DFP/25/0094

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0094
  • Popis fakturovaného plnenia: UNIKOV BJ s.r.o. - údržbársky materiál pre potreby PČ
  • Dátum doručenia: 10.10.2025
  • Celková hodnota: 29,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/25/0087
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/25/0087 Objednávame si u Vás údržbársky materiál. Spojená škola 42 077 150 UNIKOV BJ s. r. o. 54527066 29,91 € 25.09.2025 16.10.2025 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť