Faktúra č. DFP/23/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Mgr. Stanislava Krukárová - kontrola komínov
  • Dátum doručenia: 13.06.2023
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0055
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0055 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov - revízia a odborná prehliadka komínových telies, prieduchov a dymovodov v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra č. 401/2007 Z.z. v objektoch školy. Spojená škola 42 077 150 Mgr. Stanislava Krukárová 51123860 140,00 € 08.06.2023 20.06.2023 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť