Faktúra č. DFP/22/0114

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0114
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Krídla, s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota: 700,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0138
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0138 Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby pre potreby podikateľskej činnosti. Spojená škola 42 077 150 Krídla, s.r.o. 36466778 700,92 € 03.12.2022 12.12.2022 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť