Faktúra č. DFP/22/0092

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: FA eLED, s.r.o. - materiál údržba
  • Dátum doručenia: 21.10.2022
  • Celková hodnota: 71,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0101
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0101 Objednávame si u Vás 18 ks Led trubíc 120 cm T8 studená biela dvojstranné napájanie do budovy bloku C. Spojená škola 42 077 150 eLED s.r.o. 51881969 71,80 € 18.10.2022 22.10.2022 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť