Faktúra č. DFP/21/0081

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0081
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Dušan Fecko - materiál
  • Dátum doručenia: 12.10.2021
  • Celková hodnota: 14,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0210
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0210 Objednávame si u Vás toaletný papier - 64 ks Spojená škola 42 077 150 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 17143306 14,72 € 08.10.2021 13.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť