Faktúra č. DFP/20/0101

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0101
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Andrej Buday - SABIA - materiál
  • Dátum doručenia: 15.12.2020
  • Celková hodnota: 38,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/10/0140
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť