Faktúra č. DFP/19/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: FA František Ščerba REVIT - revízie el. zariadení
  • Dátum doručenia: 13.12.2019
  • Celková hodnota: 1 260,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0153
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0153 Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrického zariadenia v objektoch školy Spojená škola 42 077 150 REVIT-NITRA s.r.o. 36364967 3 540,00 € 05.12.2019 13.12.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť