Faktúra č. DFP/19/0095

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0095
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál
  • Dátum doručenia: 17.10.2019
  • Celková hodnota: 175,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0115
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0115 Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby pre potreby podnikateľskej činnosti Spojená škola 42 077 150 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 175,87 € 11.10.2019 19.10.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť