Faktúra č. DFP/19/0075
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0075
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál
- Dátum doručenia: 18.07.2019
- Celková hodnota: 248,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0084
- Dátum zverejnenia: 14.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/19/0084 | Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 248,22 € | 16.07.2019 | 24.07.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |