Faktúra č. DFP/19/0033

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0033
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky 3/2019
  • Dátum doručenia: 05.04.2019
  • Celková hodnota: 22,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10/2010, 28/2014
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť