Faktúra č. DFP/19/0031

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0031
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Stanislav Baran-S.B.CAR - materiál
  • Dátum doručenia: 03.04.2019
  • Celková hodnota: 184,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0038
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0038 Objednávame si u Vás letné pneumatiky 4 ks na VW Golf vrátané pneuservisnej práce Spojená škola 42 077 150 Stanislav Baran-S.B.CAR 40296849 184,00 € 26.03.2019 04.04.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť