Faktúra č. DFP/19/0023

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Slovak Telecom - tel. poplatky 2/2019
  • Dátum doručenia: 06.03.2019
  • Celková hodnota: 23,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10/2010 28/2014
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť