Faktúra č. DFP/18/0115

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0115
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál
  • Dátum doručenia: 14.12.2018
  • Celková hodnota: 141,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0121
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0121 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby Spojená škola 42 077 150 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 141,38 € 07.12.2018 15.12.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť