Faktúra č. DFP/18/0065

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0065
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál
  • Dátum doručenia: 03.07.2018
  • Celková hodnota: 64,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0049
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0049 Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky Spojená škola 42 077 150 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 64,06 € 29.06.2018 05.07.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť