Faktúra č. DFP/18/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Datacomp s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 18.04.2018
  • Celková hodnota: 355,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0020
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0020 Objednávame si u Vás notebook Asus X541NAGQ088T Spojená škola 42 077 150 Datacomp s.r.o. 36212466 355,00 € 12.04.2018 20.04.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť