Faktúra č. DFP/18/0017

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: FA ML-AUTO, s.r.o. - oprava auta BJ430BD
  • Dátum doručenia: 23.02.2018
  • Celková hodnota: 281,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0013
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0013 Objednávame si u Vás 10 ks LED žiaroviek do budovy bloku C Spojená škola 42 077 150 NEFRIS, s.r.o. 43814123 15,40 € 31.01.2016 22.01.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/17/0013 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku vozidla VW Golf BJ-430BD vrátane výmeny zadných bŕzd, výmeny oleja a filtrov Spojená škola 42 077 150 ML-AUTO, s.r.o. 45663491 281,90 € 19.02.2018 24.02.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/17/0013 Objednávame si u Vás účasť na školení Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 konanom dňa 14.2.2016 v Prešove Spojená škola 42 077 150 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 18,00 € 01.02.2017 10.02.2017 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť