Faktúra č. DFP/17/0069

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0069
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Jozef Sabol - EKO GAS - oprava rozvodov vody
  • Dátum doručenia: 12.07.2017
  • Celková hodnota: 611,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0048
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0048 Objednávame si u Vás opravy rozvodov vody v telocvični a v budovách blokov B a C Spojená škola 42 077 150 Jozef Sabol - EKO GAS 32052189 2 050,00 € 20.06.2017 18.07.2017 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť