Faktúra č. DFP/14/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava kurenia
  • Dátum doručenia: 29.12.2014
  • Celková hodnota: 2 381,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 91435
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
91435 Objednávame si u Vás opravu poruchy na vykurovaní v autoumývarke v budove Nových dielní OV. Spojená škola 42 077 150 Jozef Sabol - EKO GAS 32052189 2 381,86 € 15.12.2014 25.12.2014 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť