Faktúra č. DFP/14/0088

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0088
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 22.08.2014
  • Celková hodnota: 25,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 91420
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
91420 Objednávame si u Vás nasledovný tovar: 1. jar 1 lit 3 ks 2. saponát UMY 1 lit 3 ks 3. SAVO 1 lit 5 ks 4. okena 500 ml 3 ks 5. gum. rukavice 3 ks 6. handra 75x50 3 ks 7. švédska utierka 40x40 3 ks 8. vrece 550x1100 3 ks 9. utierka Spontex bal Spojená škola 42 077 150 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 25,88 € 11.08.2014 27.08.2014 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť