Faktúra č. DFP/13/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/13/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisná prehliadka
  • Dátum doručenia: 14.10.2013
  • Celková hodnota: 550,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 91/2013
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
91/2013 Objednávame si u Vás realizáciu OP a OS bleskozvodov na budove Telocvične, Stolárskej dielne II, OP a OS NN rozvodov v Kuchyni, Kovodielni, Autoumývarke a OP a OS pracovných strojov a prenosného elektrického náradia a spotrebičov. Spojená škola 42 077 150 František Ščerba - REVIT 11727373 1 930,00 € 24.09.2013 24.09.2013 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť