Faktúra č. DF/26/0142

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/0142
  • Popis fakturovaného plnenia: Makos, a.s.- suroviny pre odbor pekár
  • Dátum doručenia: 05.06.2026
  • Celková hodnota: 73,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/26/0169
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/26/0169 Objednávame si u Vás suroviny pre potreby odborného výcviku v odbore pekár. Spojená škola 42 077 150 Makos, a.s. 35920203 73,80 € 04.05.2026 15.05.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť