Faktúra č. DF/26/0134

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: Anavek spol. s r.o. - materiál pre potreby OV v odbore murár
  • Dátum doručenia: 29.05.2026
  • Celková hodnota: 232,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/26/0183
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/26/0183 Objednávame si u Vás materiál pre potreby odborného výcviku v učebnom odbore murár. Spojená škola 42 077 150 Anavek spol. s r.o. 31673767 232,79 € 22.05.2026 01.06.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť