Faktúra č. DF/26/0121
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0121
- Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery
- Dátum doručenia: 12.05.2026
- Celková hodnota: 123,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0173
- Dátum zverejnenia: 20.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0173 | Objednávame si u Vás toner ORINK HP W2201A azúrový 1 ks, toner ORINK HP W2202A žltý 2 ks, toner ORINK HP W2203A purpurový 1 ks, toner ORINK BROTHER TN-227BK čirny - 1 ks pre potreby mimoškolskej činnosti. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 123,00 € | 07.05.2026 | 20.05.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |