Faktúra č. DF/26/0121

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/0121
  • Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery
  • Dátum doručenia: 12.05.2026
  • Celková hodnota: 123,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/26/0173
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/26/0173 Objednávame si u Vás toner ORINK HP W2201A azúrový 1 ks, toner ORINK HP W2202A žltý 2 ks, toner ORINK HP W2203A purpurový 1 ks, toner ORINK BROTHER TN-227BK čirny - 1 ks pre potreby mimoškolskej činnosti. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 123,00 € 07.05.2026 20.05.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť