Faktúra č. DF/26/0071

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/0071
  • Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery
  • Dátum doručenia: 25.03.2026
  • Celková hodnota: 172,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/26/0151
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/26/0151 Objednávame si u Vás toner OKI - čierny - 1 ks a tonery ORINK HP 1 ks azúrový, 1 ks žltý a 1 ks purpurový pre potreby mimoškolskej činnosti. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 172,80 € 12.03.2026 28.03.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť