Faktúra č. DF/26/0071
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0071
- Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery
- Dátum doručenia: 25.03.2026
- Celková hodnota: 172,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0151
- Dátum zverejnenia: 01.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0151 | Objednávame si u Vás toner OKI - čierny - 1 ks a tonery ORINK HP 1 ks azúrový, 1 ks žltý a 1 ks purpurový pre potreby mimoškolskej činnosti. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 172,80 € | 12.03.2026 | 28.03.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |