Faktúra č. DF/26/0065

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/0065
  • Popis fakturovaného plnenia: FA TOPA SPORT, s.r.o. - volejbalová lopta na okresné kolo súťaže vo volejbale žiačok SŠ
  • Dátum doručenia: 13.03.2026
  • Celková hodnota: 15,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/26/0141
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/26/0141 Objednávame si u Vás 1 ks volejbalovej lopty pre technické zabezpečenie okresného kola súťaže vo volejbale žiakov SŠ. Spojená škola 42 077 150 TOPA SPORT, s.r.o. 36500623 15,00 € 05.03.2026 18.03.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť