Faktúra č. DF/26/0054

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/0054
  • Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - batéria AVACOM, káble HDMI
  • Dátum doručenia: 05.03.2026
  • Celková hodnota: 119,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/26/0133
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/26/0133 Objednávame si u Vás Betériu AVACOM RBCRBC124 - 1 ks, HDMI kábel 5m - 1 ks a 1m - 1 ks pre potreby mimoškolskej činnosti. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 119,31 € 23.02.2026 12.03.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť